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        公司召開內部審計反饋暨 第一季度收入調度會議

        2023-03-28
        供稿:計財部

              39日至27日,公司財務總監李強,監事長、經營部部長王華田代表內部審計工作組,按部室分別召開內部審計反饋暨第一季度收入調度會議,各部室負責人帶領本部室人員按照既定計劃參加會議。

              首先,公司財務總監李強逐條逐項對內部審計情況進行反饋,對涉稅問題、開票問題、合同簽訂及履約問題等重點共性事項進行解讀,同時,結合各部室實際情況,指明其個性問題,并提出針對性的改進建議。接著,李強總監對各部室第一季度收費情況進行督導,要求各部室嚴格預算管理,保質保量完成生成經營任務。隨后,監事長、經營部部長王華田指出,內部審計有助于促進各部室規范化發展,各部室應按照內部審計的要求進行整改。最后,對各部室部分人員進行個別座談,聽取他們對公司發展的建議。

              各部室負責人紛紛表態,嚴格按照內部審計的要求積極整改,并確保完成第一季度生產經營任務。

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